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Auditoria. Sistema de controle interno e métodos para sua avaliação (mais importante)

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21. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E SEUS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação do sistema contábil e dos controles internos é uma etapa importante no planejamento de uma auditoria, pois com base nessa avaliação são determinados a essência, o escopo e os custos de tempo dos procedimentos de auditoria propostos. A confiabilidade do sistema de controle interno depende diretamente do detalhe e do tempo dos procedimentos de auditoria. Ao confirmar a eficácia do sistema de controle interno, o auditor pode reduzir o número de procedimentos de auditoria executados e (ou) reduzir o tamanho da amostra.

As principais áreas que requerem atenção especial ao avaliar os procedimentos de controle interno são:

1) meio ambiente;

2) segurança;

3) cumprimento da legislação e demais normas e exigências;

4) possuir e controlar os riscos e seu impacto nos procedimentos.

O auditor deve obter explicações por escrito da administração sobre a existência de um sistema de controle interno para avaliar inicialmente sua eficácia. Durante o planejamento, o auditor deve tomar medidas adicionais para compreender o sistema contábil da organização pública auditada. Para tal, o auditor deve verificar o cumprimento dos princípios básicos de contabilidade:

1) continuidade da contabilidade;

2) dupla reflexão de transações em contas;

3) a correção da avaliação monetária de propriedades, passivos e transações comerciais;

4) cumprimento das políticas contábeis ao longo do ano, documentação das transações comerciais;

5) realizar inventários e refletir seus resultados nas contas contábeis;

6) correta atribuição de receitas e despesas aos períodos de reporte;

7) atendimento aos dados da contabilidade sintética e analítica.

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